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- Acuerdo 047 de 2007 Por el cual se modifica el acuerdo número 037 del 18 de diciembre de 2003 del CSSMP.
- Directiva Permanente 336956 de 2013 Auditoría integral.
- Directiva Permanente 34 de 2017 En desarrollo de la Política de Transparencia, Aseguramiento de la Integridad y Prevención de la Corrupción, se requiere la articulación de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa con la Inspección
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- Ley 87 de 1993 Por el cual se establecen normas para ejercicio del control interno en las entidades, organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 909 de 2004 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.
- Decreto Ley 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.
- Decreto 1737 de 1998 Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
- Decreto 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- Decreto 2842 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
- Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- Decreto 1068 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- Decreto 1081 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- Decreto 338 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamento del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.
- Decreto 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
- Decreto 1009 de 2020 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto.
- Resolución 357 de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
- Resolución 042 de 2020 Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Elec
- Directiva Presidencial 02 de 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador software.
- Circular 17 de 2011 Modifica Circular 12 del 02/02/2007 sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador software.
- Circular 74 de 2013 Cumplimiento políticas operación y seguridad SIIF.
- Circular 001 de 2015 Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva.
- Circular 100-06 de 2019 Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno.
- Circular 015 de 2020 Lineamientos Generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Manual Operativo MIPG. V3
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. V5
- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas V4